|
|
Faktúra |
1024
|
Zemný plyn ZŠ
|
816,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
|
|
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1515
|
Zemný plyn ŠJ
|
243,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
|
|
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1035
|
Zemný plyn ZŠ
|
816,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
|
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1525
|
Zemný plyn ŠJ
|
243,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
|
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1505
|
Zemný plyn ŠJ
|
243,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2017 |
|
|
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1009
|
Zemný plyn ZŠ
|
816,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
|
|
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1045
|
Zemný plyn ZŠ
|
816,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1004
|
Lyžiarska výstroj - LK
|
662,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
|
|
Martin Jandura |
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1014
|
Preprava - autobus LK
|
528,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
|
|
FRANTIŠEK MERGA MOTOCENTRUM SNINA |
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1053
|
Cestovné poistenie a asistenčné služby
|
10,88 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1050
|
Odborný seminár - Správa registratúry
|
78,00 |
s DPH |
|
|
08.05.2017 |
|
|
Asociácia správcov registratúry |
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1503
|
Stravné lístky
|
529,20 |
s DPH |
|
|
03.02.2017 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1013
|
Stravné lístky
|
529,20 |
s DPH |
|
|
03.02.2017 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1018
|
Prenájom zariadení a riešení
|
25,20 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
|
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1534
|
Zemný plyn ŠJ
|
243,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1057
|
Zemný plyn ZŠ
|
816,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
|
|
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1559
|
Elektrina 06 2017 MŠ
|
116,33 |
s DPH |
|
|
12.07.2017 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1552
|
Upomienka
|
5,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2017 |
|
|
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1558
|
Telefón ŠJ
|
30,59 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
|
|
T Com |
|
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1557
|
Telefón MŠ
|
15,18 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
|
|
T Com |
|
|
|
31.07.2017 |