Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 3 Objednávame si u Vás stavebný materiál. 0,00 s DPH 27.04.2015 STAVMAX Humenné, s.r.o. Základná škola s materskou školou a ŠJ Kamenica nad Cirochou Mgr. Tokár Slavomír Riaditeľ 27.04.2015
Objednávka 6 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre ŠJ. 0,00 s DPH 26.05.2015 Potraviny ARMA Harbistová Jana Základná škola s materskou školou a ŠJ Kamenica nad Cirochou Mgr. Tokár Slavomír Riaditeľ 29.05.2015
Zmluva Zmluva o uverejnení inzercie s DPH 23.04.2015 MEDIATEL, spol. s r.o. Základná škola s materskou školou a ŠJ Kamenica nad Cirochou 23.04.2015
Objednávka Objednávame si u Vás tlačivá poštových poukazov pre ŠJ. 0,00 s DPH 05.02.2015 Slovenská pošta, a.s. Základná škola s materskou školou a ŠJ Kamenica nad Cirochou Mgr. Tokár Slavomír Riaditeľ 05.02.2015
Objednávka Objednávame si u Vás čistenie kanalizácie. 0,00 s DPH 06.03.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Základná škola s materskou školou a ŠJ Kamenica nad Cirochou Mgr. Tokár Slavomír Riaditeľ 06.03.2015
Objednávka Objednávame si u Vás ochrannú tkaninu pre ZŠ. s DPH 20.10.2016 LEPAL TECHNIK spol. s r.o. Základná škola s materskou školou a ŠJ Kamenica nad Cirochou Mgr. Tokár Slavomír Riaditeľ 25.10.2016
Faktúra s DPH 27.04.2023
Faktúra Servis PC, toner pre HPLJ 227, X, toner pre Brother, napájací zdroj pre notebook 221,00 s DPH Ingrid Bakajsová BENET 13.05.2022
Faktúra Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice - 11 2021 16,56 s DPH KOMENSKY, s.r.o. 13.05.2022
Faktúra SARS-COV testy 10 bal/5ks 260,00 s DPH LEKÁREŇ PRI NEMOCNICI HUMENNÉ s.r.o. 13.05.2022
Faktúra Poskynutie práva používať aktuálne verzie 12 2021 - 11 2022 315,60 s DPH Solitea Slovensko a.s. 13.05.2022
Faktúra Zemný plyn ZŠ 12 2021 1 372.30 s DPH innogy Slovensko s.r.o. 13.05.2022
Faktúra Kábel HDMI kol., kábel sieťový predĺžovací 12,55 s DPH Jozef Ferko AV-EL mak. 13.05.2022
Faktúra Respirátor, rúško jednorazové 98,00 s DPH LEKÁREŇ PRI NEMOCNICI HUMENNÉ s.r.o. 13.05.2022
Faktúra Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice - 2022 248,40 s DPH KOMENSKY, s.r.o. 13.05.2022
Faktúra STP APV WINIBEU 12 2021 - 11 2022 118,80 s DPH IVES Organizácia pre informatiku 13.05.2022
Faktúra Elektrina ZŠ - dodávka a distribúcia 11 2021 654,80 s DPH VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. 13.05.2022
Faktúra Dezinfekčné prostriedky a hygienické potreby 621,00 s DPH NDT StavTest, s.r.o. 13.05.2022
Faktúra Pranie a prenájom rohoží 21,31 s DPH Lindström, s.r.o. 13.05.2022
Faktúra Servisné poplatky za rok 2021 66,39 s DPH Slovenská národná knižnica 13.05.2022
zobrazené záznamy: 1-20/5001