|
Faktúra |
1000
|
Výukový program pre školy na PC - pristupová licencia na rok
|
97,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
|
|
DATABOX, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2015 |
|
Faktúra |
|
Pranie a prenájom rohoží
|
29,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
Faktúra |
|
Potraviny - ukončenie šk. roka
|
92,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Patrícia Rošaková |
|
|
|
13.05.2022 |
|
Faktúra |
|
Elektrina ZŠ - dodávka a distribúcia 06 2021
|
273,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
Faktúra |
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL 03 - 05 2021
|
15,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Solitea Slovensko a.s. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
Faktúra |
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice - 05 2021
|
16,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
Faktúra |
|
Servis PC
|
140,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
13.05.2022 |
|
Faktúra |
|
Zemný plyn ZŠ 07 2021
|
1 372.30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné ZŠ od 11.12.2020 do 22.06.2021
|
480,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
Faktúra |
|
Pranie a prenájom rohoží
|
11,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
Faktúra |
|
Učebnice pre I. st. ZŠ - Radostná cesta lásky - západný obrad
|
99,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
Faktúra |
|
Pracovné odevy a obuv pre upratovačku
|
58,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
WINTEX s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
Faktúra |
|
Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky RO
|
245,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
|
|
|
13.05.2022 |
|
Faktúra |
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2021
|
26,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
|
|
|
13.05.2022 |
|
Faktúra |
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2022
|
449,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
13.05.2022 |
|
Faktúra |
|
Elektrina ZŠ - dodávka a distribúcia 05 2021
|
348,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
Faktúra |
|
Pracovné odevy a obuv pre školníka a upratovačky
|
226,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
WINTEX s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
Faktúra |
|
Kontrola bezpečnosti detského ihriska
|
165,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
EKOTEC spol. s r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
Faktúra |
|
Stravné lístky
|
606,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
Faktúra |
|
Servis PC
|
140,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
13.05.2022 |